Mencatat
transaksi pembelian
Transaksi pembelian dicatat melalui menu Aktifitas >> Pembelian.
Untuk transaksi pembelian tunai atau kredit secara langsung maka menggunakan
Faktur Pembelian. Sedangkan transaksi pembelian yang didahului dengan pemesanan
barang maka menggunakan Formulir Pesanan Pembelian.
a. Mencatat
transaksi dengan Faktur Pembelian
Contoh kasus:
1.
Tanggal 4 Maret 2011 perusahaan membeli 2 unit Notebook
Core i7 kepada pemasok CV. Citra Angkasa seharga per unit Rp.5.250.000,00 (belum
termasuk PPN 10%) dan dibayar lunas.
Langkah-langkah pencatatan sebagai berikut:
Ø
Pada menu bar klik Aktifitas >> Pembelian
>> Faktur Pembelian.
Isikan pada
Faktur Pembelian sebagai berikut:
- Pada
‘Pemasok’ masukkan pemasok, yaitu CV Citra Angkasa
- Pada
No Faktur, isikan nomor faktur, yaitu 1000
- Pada
Tgl Faktur, isikan tanggal transaksi
- Pada
Tgl Kirim, isikan tanggal pengiriman atau penyerahan barang
- Pada
kolom Barang, masukkan Notebook Core i7. Selanjutnya secara otomatis kolom
lainnya akan terisi informasi barang.
- Pada
kolom Kts (Kuantitas), isikan jumlah barang yang dijual
- Pada
kolom ‘Harga Satuan’, isikan harga beli Notebook
- Pada
%Diskon, jika tidak ada diskon maka kosongkan
- Pada
Pajak, secara otomatis akan terisi kode pajak yang telah Anda buat (T).
- Pada
kolom ‘Jumlah’ secara otomatis terisi jumlah total harga yang dibeli.
- Pada
‘Keterangan’ isikan keterangan tentang transaksi
- Pada
‘Total’, adalah total pembayaran setelah ditambah PPN 10% yaitu
Rp.11.550.000,00.
Ø
Jika sudah klik ikon ‘Bayar Pemasok’. Hal ini
karena perusahaan membayar langsung pada pemasok berupa 2 unit Notebook
ditambah PPN 10% sebesar Rp.11.550.000,00. Selanjutnya terbuka formulir ‘Bayar
Pemasok
Ø
Pada Bank masukkan rekening untuk pembayaran
(dalam contoh ini Bank), pada ‘Tgl Pembayaran’ dan ‘Tgl Cek’, isikan tanggal
transaksi pembayaran, pada ‘Catatan’ isikan keterangan tentang transaksi. Selanjutnya klik tombol ‘Simpan & Tutup’.
Ø
Kemudian akan kembali ke formulir Faktur
Pembelian, klik ‘Simpan & Tutup’.
Atas transaksi ini maka rekening bank berkurang
Rp.11.550.000,00, rekening Persediaan Notebook bertambah Rp.10.500.000,00, dan rekening
PPN Masukan bertambah Rp.1.050.000,00.
2.
Tanggal 7 Maret 2011 perusahaan membeli 1 unit Notebook
Core 2 Duo kepada pemasok CV. Citra Angkasa seharga Rp.4.000.000,00 (belum
termasuk PPN 10%), dibayar Rp.3.000.000,00 dan sisanya dibayar bulan depan.
Langkah-langkah pencatatan sebagai berikut:
Ø
Pada menu bar klik Aktifitas >> Pembelian
>> Faktur Pembelian.
Ø
Selanjutnya akan terbuka formulir Faktur
Pembelian. Isikan pada Faktur Pembelian sebagai berikut:
- Pada
‘Pemasok’ masukkan pemasok, yaitu CV Citra Angkasa
- Pada
No Faktur, isikan nomor urut faktur, yaitu 1001
- Pada
Tgl Faktur, isikan tanggal transaksi
- Pada
Tgl Kirim, isikan tanggal pengiriman atau penyerahan barang
- Pada
kolom Barang, masukkan Notebook Core 2 Duo. Selanjutnya secara otomatis kolom
lainnya akan terisi informasi barang.
- Pada
kolom Kts (Kuantitas), isikan jumlah barang yang dijual
- Pada
kolom ‘Harga Satuan’, isikan harga beli Notebook
- Pada
%Diskon, jika tidak ada diskon maka kosongkan
- Pada
Pajak, secara otomatis akan terisi kode pajak yang telah Anda buat (T).
- Pada
kolom ‘Jumlah’ secara otomatis terisi jumlah total harga yang dibeli.
- Pada
‘Keterangan’ isikan keterangan tentang transaksi
- Pada
‘Total’, adalah total pembayaran setelah ditambah PPN 10% yaitu Rp.4.400.000,00.
Ø
Jika sudah klik ikon ‘Bayar Pemasok’. Hal ini
karena perusahaan membayar langsung sebesar Rp.3.000.000,00 dan sisanya akan
dibayar bulan depan. Selanjutnya terbuka formulir ‘Bayar Pemasok’ seperti
berikut:
Ø
Pada Bank masukkan rekening untuk pembayaran
(dalam contoh ini Bank), pada ‘Tgl Pembayaran’ dan ‘Tgl Cek’, isikan tanggal
transaksi pembayaran yaitu 07/03/2011, pada ‘Catatan’ isikan keterangan tentang
transaksi, pada Jumlah Pembayaran dan Jumlah Cek isikan jumlah pembayaran yaitu
Rp.3.000.000,00. Selanjutnya klik tombol
‘Simpan & Tutup’.
Ø
Kemudian akan kembali ke formulir Faktur
Pembelian, klik ‘Simpan & Tutup’.
Atas transaksi ini maka rekening bank berkurang
Rp.3.000.000,00, rekening Hutang Dagang bertambah Rp.1.400.000,00, rekening
Persediaan Notebook bertambah Rp.4.000.000,00, dan rekening PPN Masukan
bertambah Rp.400.000,00.
b. Mencatat
transaksi dengan formulir Pesanan Pembelian
Contoh kasus:
1.
Tanggal 10 Maret 2011 perusahaan memesan barang dari
pemasok CV Citra Angkasa yaitu 2 unit Notebook Core i7 seharga Rp.5.250.000,00
per unitnya (belum termasuk PPN 10%) dengan memberi uang muka Rp.1.000.000,00
ditambah PPN 10%.
Langkah-langkah pencatatan sebagai berikut:
Ø
Pada menu bar klik Aktifitas >> Pembelian
>> Pesanan Pembelian.
Isikan pada formulir Pesanan Penjualan sebagai
berikut:
- Pada
kolom ‘Pemasok’ masukkan pemasok, yaitu CV Citra Angkasa
- Pada
No PO, secara otomatis sudah terisi nomor urut PO
- Pada
Tgl PO, isikan tanggal transaksi pemesanan barang
- Pada
Tgl Diminta, isikan tanggal permintaan barang
- Pada
kolom Barang, masukkan Notebook Core i7. Selanjutnya secara otomatis kolom
lainnya akan terisi informasi barang.
- Pada
kolom Kts (Kuantitas), isikan jumlah barang yang dibeli
- Pada
Pajak, secara otomatis akan terisi kode pajak yang telah Anda buat (T).
- Pada
Keterangan, isikan keterangan tentang transaksi
- Total
Pesan berjumlah Rp.11.550.000,00. Hal ini karena ada tambahan pajak (PPN 10%)
Ø
Untuk mencatat uang muka, maka pada formulir
Pesanan Pembelian klik ikon ‘Uang Muka’. Selanjutnya akan terbuka formulir
Faktur Pembelian dengan kolom yang sudah terisi otomatis.
Ø
Hilangkan tanda centang pada ‘Termasuk Pajak’, pada
No Faktur isikan nomor faktur (dalam contoh ini 1002), pada Tanggal Kirim
isikan tanggal pengiriman. Pada kolom Harga satuan, ubah nilai sebesar uang
muka sebelum ditambah PPN 10% yaitu Rp.1.000.000,00.
Ø
Untuk mencatat pembayaran kepada pemasok, maka
klik ikon ‘Bayar Pemasok’.
Ø
Pada formulir ‘Bayar Pemasok’ pada kolom Bank,
pilih rekening untuk pembayaran (dalam contoh ini Bank), pada Tanggal
Pembayaran isikan tanggal transaksi waktu pembayaran uang muka, pada Tanggal
cek isikan tanggal 10/03/2011, dan pada Catatan isikan keterangan tentang
transaksi. Jika sudah klik tombol ‘Simpan & Tutup’.
Ø
Pada Faktur Pembelian, klik tombol ‘Simpan &
Tutup’ dan pada Pesanan Pembelian klik tombol ‘Simpan & Tutup’.
Atas transaksi ini maka saldo rekening Bank berkurang
Rp.1.100.000,00, rekening PPN Masukan bertambah Rp.100.000,00 dan rekening Uang
muka pembelian bertambah Rp.1.000.000,00.
2.
Transaksi selanjutnya yaitu pada
tanggal 12 Maret 2011 pesanan di antar dan perusahaan membayar lunas.
Langkah-langkah pencatatan sebagai berikut:
Langkah pertama yaitu mencatat penyerahan pesanan barang dagang dari
perusahaan.
Ø
Pada menu bar klik Daftar >> Pembelian
>> Pesanan Pembelian.
Ø
Buka Pesanan Pembelian transaksi tanggal 10
Maret 2011 dengan cara klik ganda pada daftar.
Ø
Formulir Pesanan Pembelian otomatis terisi
transaksi pemesanan tanggal 10 Maret 2011. Selanjutnya klik ikon ‘Terima Barang’.
Ø
Pada formulir ‘Penerimaan Barang’, pada ‘No
Terima’ isikan nomor urut terima (dalam contoh ini 1000), pada ‘Tgl Terima’
isikan tanggal transaksi penerimaan barang. Selanjutnya klik ikon ‘Buat Faktur’.
Dengan ini maka penyerahan barang dagang sudah tercatat dan persediaan Notebook
bertambah Rp.10.500.000,00 dan rekening Penerimaan barang belum tertagih
bertambah Rp.10.500.000,00.
Ø
Pada ‘Faktur Pembelian’, pada No Faktur isikan
nomor urut faktur (dalam contoh ini 1003), pada Tgl Faktur dan Tgl Kirim isikan
tanggal 12/03/2011. Kemudian untuk mencatat pembayaran ke pemasok klik ikon ‘Bayar
Pemasok’. Dalam hal ini faktur pembelian sudah dicatat dan dibuat.
Ø
Pada formulir ‘Bayar Pemasok’, pada Tgl Pembayaran
dan Tgl Cek isikan tanggal 12/03/2011, pada Bank isikan rekening untuk
penerimaan uang (dalam contoh ini Bank). Dalam hal ini perusahaan akan membayar
ke pemasok sebesar Rp.10.450.000,00.
Selanjutnya klik tombol ‘Simpan & Tutup’.
Ø
Klik ‘Simpan & Tutup’ untuk Faktur Pembelian
dan Penerimaan Barang.
c. Mencatat
transaksi dengan formulir Pembayaran Pembelian
Contoh kasus:
Pada tanggal 17 Maret 2011, perusahaan melunasi
pembayaran kepada pemasok CV Citra Angkasa untuk transaksi pembelian yang
terjadi pada tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp.1.400.000,00 (sudah termasuk
tambahan PPN 10%).
Langkah-langkah pencatatan sebagai berikut:
Ø
Pada menu bar klik Aktifitas >> Pembelian
>> Pembayaran Pembelian.
Ø
Selanjutnya akan terbuka formulir ‘Bayar
Pemasok’ seperti berikut:
Isikan pada
formulir ‘Bayar Pemasok’ sebagai berikut:
- Pada
kolom ‘Pemasok’ masukkan pemasok yaitu CV Citra Angkasa
- Pada
‘Bank’, masukkan rekening penerimaan pembayaran (dalam contoh ini Bank)
- Pada
‘Catatan’ isikan keterangan tentang transaksi, atau dapat dikosongkan
- Pada
‘Jumlah Cek’, isikan jumlah pembayaran setelah ditambah PPN 10%.
- Pada
‘Catatan’, isikan keterangan tentang penerimaan uang
- Pada
kolom ‘Jumlah Pembayaran’ dan ‘Jumlah Cek’, isikan jumlah pembayaran sebesar
Rp.1.400.000,00.
Ø
Jika sudah klik tombol ‘Simpan & Tutup’.
Atas transaksi ini maka saldo rekening Bank berkurang
Rp.1.400.000,00 dan rekening Hutang dagang berkurang Rp.1.400.000,00.
0 komentar:
Posting Komentar